真实乱视频国产免费观看|大胆人图艺术|我的23岁女老板免费观看|妃悠爱作品|《双飞上下铺姐妹花电视剧》|国产伦精品一区二区三|久久精品AV成人

內部審計在風險、控制和治理中的作用

本文檔由 cc8b2e06 分享于2011-02-23 11:50

CIA,考試,審計
文檔格式:
.doc
文檔大小:
442.5K
文檔頁數:
184
頂 /踩數:
11 0
收藏人數:
36
評論次數:
0
文檔熱度:
文檔分類:
經濟/貿易/財會  —  稽查與征管/審計
添加到豆單
文檔標簽:
審計師 風險 治理 控制 詞匯表 CIA 考試 審計
系統標簽:
審計 審計師 風險 治理 控制 詞匯表
下載文檔
收藏

掃掃二維碼,隨身瀏覽文檔

手機或平板掃掃即可繼續訪問

推薦豆丁書房APP  

獲取二維碼

分享文檔

將文檔分享至:
分享完整地址
文檔地址: 復制
粘貼到BBS或博客
flash地址: 復制

支持嵌入FLASH地址的網站使用

html代碼: 復制

默認尺寸450px*300px480px*400px650px*490px

支持嵌入HTML代碼的網站使用





82